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信阳市工业和信息化委员会2015年部门决算公开

2016-09-20 来源:信阳市工信委 浏览:4958

第一部分

信阳市工业和信息化委员会概况

一、信阳市工业和信息化委员会主要职责

信阳市工业和信息化委员会机关内设9个职能科室,信阳市信息化推进服务中心1个全供事业单位。主要职责是:提出全市新型工业化发展战略和政策,拟定并组织实施全市工业和信息化的发展规划。拟定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,负责指导工业企业改制工作,积极推进工业技术改造和产业结构调整,提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)以及国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,统筹推进全市信息化工作。承担相关信息安全管理的责任,指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。

二、信阳市工业和信息化委员会决算单位构成

信阳市工业和信息化委员会部门决算包括(委)机关本级决算和委属事业单位决算。

1.委机关本级

2.市信息化推进服务中心

第二部分

信阳市工业和信息化委员会2015年度部门决算表

收入支出决算总表

         部门: 信阳市工业和信息化委员会                                                                                      公开01   

                                                                                                        单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

753.16 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

753.16 

本年支出合计

22

 618.15

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

415.38 

                年末结转和结余

24

 550.39

 

12

 

 

25

 

合计

13

1168.54 

合计

26

 1168.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                                                     单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

753.16

753.16 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

130.91

130.91 

 

 

 

 

 

 

210

医疗支出与计划生育支出

9.72

9.72 

 

 

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

597.26

597.26 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

15.27

15.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算总表

公开03

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

618.15 

618.15 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

130.91 

130.91 

 

 

 

 

 

210

医疗支出与计划生育支出

9.72 

9.72 

 

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

462.25 

462.25 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

15.27 

15.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

753.16 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

753.16 

本年支出合计

23

 

 618.15

 

年初财政拨款结转和结余

10

415.38 

年末结转和结余

24

 

 550.39

 

      一般公共预算财政拨款

11

415.38 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1168.54 

合计

28

 

 1168.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

618.15

320.46

297.69

 

 208

社会保障和就业支出

130.91

130.91

 

 

210

医疗支出与计划生育支出

9.72

9.72

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

462.25

164.56

297.69

 

 221

 住房保障支出

15.27

15.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

618.15

353.16

264.99

 

 208

社会保障和就业支出

130.91

130.91

 

 

210

医疗支出与计划生育支出

9.72

9.72

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

462.25

197.26

264.99

 

 221

 住房保障支出

15.27

15.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:信阳市工业和信息化委员会                                                                                                       单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 34

 

 14

 

 14

20 

 50.81

 5.57

 37.93

 

 37.93

 7.31

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 


附件3

部门决算公开情况统计表

部门名称

公开时间

公开网址

信阳市工信委

2016920

http://xy.smehen.gov.cn/news/show.php?itemid=9462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831

公开参考格式:不随文下发

 

第三部分

信阳市工业和信息化委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

信阳市工业和信息化委员会2015年收入总计753.16万元,支出总计618.15万元,与2014年相比,收、支总计各减少81.72万元、169.91万元,下降9.79%21.56%。主要原因:按照相关规定,严格控制经费收支。

二、收入决算情况说明

信阳市工业和信息化委员会本年收入合计753.16万元,其中:财政拨款收入753.16万元。

三、支出决算情况说明

信阳市工业和信息化委员会本年支出合计618.15万元,其中:基本支出618.15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市工业和信息化委员会2015年财政拨款收支总决算753.16万元、618.15万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少81.72万元、169.91万元,下降9.79%21.56%。主要原因:按照相关规定,严格控制经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市工业和信息化委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.46万元,支出决算为618.15万元,完成年初预算的85.8%。主要用于以下方面:基本支出320.46万元,占51.84%;项目支出297.69万元,占48.16%

(一)基本支出。年初预算为320.46万元,支出决算为320.46万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(二)项目支出。年初预算为400万元,支出决算为297.69万元,完成年初预算的74.42%。决算数小于预算数的主要原因:加强管理,压缩经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳市工业和信息化委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出618.15万元,其中:人员经费353.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金支出197.26万元,离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出155.9万元;公用经费264.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出258.35万元,办公设备购置支出6.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信阳市工业和信息化委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为50.81万元,增加主要原因:随市政府考察团赴国外考察发展项目。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少169.91万元,下降21.56%,主要原因:八项规定出台后,我委严格按照要求,严控“三公”经费支出。其中,公务接待费7.31万元,完成预算的36.55%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:我委进一步加强管理,压缩“三公经费”支出。

决算数比2014年减少169.91万元,下降21.56%,主要原因:八项规定出台后,我委严格按照要求,严控“三公”经费支出。